Zarządzenie Nr 145/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 30 Listopada 2009 rok
W sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami ) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr XLII/275/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 04 marca 2009 rok w sprawie budżetu gminy na 2009 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:
§ 1
1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 38.280,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- dochody bieżące kwota 38.280,00 zł
w tym:
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 19.300,00 zł
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie kwota 18.980,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 10.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- dochody bieżące kwota 10.500,00 zł
z tego:
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie kwota 10.500,00 zł
§ 2
1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.015.801,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.015.801,00 zł
w tym:
- realizacja własnych zadań bieżących gminy ( środki z dotacji ) kwota 19.300,00 zł
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie kwota 18.980,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwot 988.021,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 988.021,00 zł
w tym:
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie kwota 10.500,00 zł
- rezerwy kwota 271.513,00 zł
w tym: rezerwa ogólna kwota 27.970,00 zł
rezerwy celowa kwota 243.543,00 zł
§ 3
Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 140.852.305,03 zł
- po stronie wydatków budżetowych 154.947.486,02 zł
- niedobór budżetu 14.095.180,99 zł
- przychody budżetowe w wysokości 19.000.000,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 3.576.614,00 zł
- przychody GFOŚ i GW 7.457.000,00 zł
- wydatki GFOŚ i GW 7.457.000,00 zł
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.